2016年中央一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 圖片來源:中國財政部網(wǎng)站
中新網(wǎng)3月30日電中國財政部今日發(fā)布2016年中央一般公共預(yù)算支出預(yù)算表,數(shù)據(jù)顯示,2016年中央一般公共預(yù)算支出85885億元,其中,中央本級支出預(yù)算數(shù)27355億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加1800.34億元,增長7%。如加上使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金659億元,預(yù)算數(shù)為28014億元。
中央本級支出預(yù)算的說明具體如下:
1.一般公共服務(wù)支出預(yù)算數(shù)為1201.38億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加145.19億元,增長13.7%。主要是規(guī)范津貼補(bǔ)貼等支出增加。其中:
(1)人大事務(wù)預(yù)算數(shù)為7.67億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加0.22億元,增長3%。主要是基本建設(shè)支出(基本建設(shè)支出根據(jù)國家發(fā)展改革委投資計(jì)劃安排,下同)增加。
(2)政協(xié)事務(wù)預(yù)算數(shù)為5.15億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加0.36億元,增長7.5%。主要是政協(xié)專門會議等支出增加。
(3)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)預(yù)算數(shù)為31.05億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少16.95億元,下降35.3%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設(shè)支出,2016年年初預(yù)算不再安排。
(4)發(fā)展與改革事務(wù)預(yù)算數(shù)為5.39億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少0.48億元,下降8.2%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設(shè)支出,2016年年初預(yù)算不再安排。
(5)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)預(yù)算數(shù)為38.92億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加4.64億元,增長13.5%。主要是農(nóng)業(yè)普查及大型調(diào)查等項(xiàng)目支出增加。
(6)財政事務(wù)預(yù)算數(shù)為14.81億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加1.57億元,增長11.9%。主要是國庫及政府采購管理等支出增加。
(7)稅收事務(wù)預(yù)算數(shù)為538.22億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加44.31億元,增長9%。主要是規(guī)范津貼補(bǔ)貼等支出增加。
(8)審計(jì)事務(wù)預(yù)算數(shù)為12.71億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加0.86億元,增長7.3%。主要是調(diào)資經(jīng)費(fèi)及審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)費(fèi)等支出增加。
(9)海關(guān)事務(wù)預(yù)算數(shù)為143.29億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少3.38億元,下降2.3%。主要是2015年安排了部分一次性的監(jiān)管設(shè)備及信息化建設(shè)支出,2016年年初預(yù)算減少安排。
(10)人力資源事務(wù)預(yù)算數(shù)為27.09億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加3.49億元,增長14.8%。主要是博士后日常經(jīng)費(fèi)等支出增加。
(11)商貿(mào)事務(wù)預(yù)算數(shù)為6.48億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加0.2億元,增長3.2%。主要是電子商務(wù)發(fā)展及信息化建設(shè)等支出增加。
(12)知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)預(yù)算數(shù)為48.72億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加1.46億元,增長3.1%。主要是專利受理審批業(yè)務(wù)費(fèi)等支出增加。
(13)工商行政管理事務(wù)預(yù)算數(shù)為6.41億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加0.66億元,增長11.5%。主要是商標(biāo)注冊評審管理等支出增加。
(14)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)預(yù)算數(shù)為98.4億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少5.66億元,下降5.4%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設(shè)支出,2016年年初預(yù)算不再安排。
(15)民族事務(wù)預(yù)算數(shù)為2.02億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加0.2億元,增長11%。主要是第五屆全國少數(shù)民族文藝匯演等支出增加。
(16)檔案事務(wù)預(yù)算數(shù)為2.84億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少1.18億元,下降29.4%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設(shè)支出,2016年年初預(yù)算不再安排。
(17)群眾團(tuán)體事務(wù)預(yù)算數(shù)為28.63億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少2.26億元,下降7.3%。主要是大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃經(jīng)費(fèi)由中央本級轉(zhuǎn)列對地方轉(zhuǎn)移支付支出。
2.外交支出預(yù)算數(shù)為519.71億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加41.37億元,增長8.6%。其中:
(1)外交管理事務(wù)預(yù)算數(shù)為8.07億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少0.32億元,下降3.8%。主要是2015年安排了部分一次性的房屋改擴(kuò)建工程支出,2016年年初預(yù)算不再安排。
(2)駐外機(jī)構(gòu)預(yù)算數(shù)為78.94億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加4.64億元,增長6.2%。主要是駐外使領(lǐng)館維修改造支出以及人員經(jīng)費(fèi)等增加。
(3)對外援助預(yù)算數(shù)為206.35億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加12.48億元,增長6.4%。主要是部分對外援助支出增加。
(4)國際組織預(yù)算數(shù)為193.07億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加20.37億元,增長11.8%。主要是國際組織會費(fèi)及繳納維和攤款等支出增加。
(5)對外合作與交流預(yù)算數(shù)為24.54億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加1.26億元,增長5.4%。主要是國家重大國際會議經(jīng)費(fèi)等支出增加。
3.國防支出預(yù)算數(shù)為9543.54億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加675.04億元,增長7.6%。
4.公共安全支出預(yù)算數(shù)為1668.15億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加83.99億元,增長5.3%。其中:
(1)武裝警察預(yù)算數(shù)為1264.79億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加98.95億元,增長8.5%。主要是部隊(duì)調(diào)整工資津貼標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)增加支出。
(2)公安預(yù)算數(shù)為180.8億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少4.82億元,下降2.6%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設(shè)支出,2016年年初預(yù)算不再安排。
(3)檢察預(yù)算數(shù)為7.58億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加1.93億元,增長34.2%。主要是基本建設(shè)支出增加。
(4)法院預(yù)算數(shù)為7.67億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少1億元,下降11.5%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設(shè)支出,2016年年初預(yù)算不再安排。
(5)司法預(yù)算數(shù)為2.65億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少0.56億元,下降17.4%。主要是2015年安排了部分一次性的法律援助支出,2016年年初預(yù)算不再安排。
(6)緝私警察預(yù)算數(shù)為19.9億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少2.01億元,下降9.2%。主要是2015年安排了部分一次性的緝私業(yè)務(wù)技術(shù)用房改造及裝備建設(shè)等支出,2016年年初預(yù)算不再安排。
5.教育支出預(yù)算數(shù)為1408.72億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加51.67億元,增長3.8%。其中:
(1)教育管理事務(wù)預(yù)算數(shù)為1.85億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少0.04億元,下降2.1%。2015年安排了部分一次性的基本建設(shè)支出,2016年年初預(yù)算不再安排。
(2)普通教育預(yù)算數(shù)為1241.77億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加26.43億元,增長2.2%。主要是中央高校建設(shè)世界一流大學(xué)/學(xué)科和特色發(fā)展引導(dǎo)專項(xiàng)等支出增加。
(3)職業(yè)教育預(yù)算數(shù)為3.97億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少0.56億元,下降12.4%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設(shè)支出,2016年年初預(yù)算不再安排。
(4)廣播電視教育預(yù)算數(shù)為1.05億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加0.3億元,增長40%。主要是教育電視臺運(yùn)行維護(hù)支出增加。
(5)留學(xué)教育預(yù)算數(shù)為58.88億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加11.62億元,增長24.6%。主要是出國留學(xué)資助及來華留學(xué)生教育等支出增加。
(6)進(jìn)修及培訓(xùn)預(yù)算數(shù)為25.89億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加0.91億元,增長3.6%。主要是基本建設(shè)支出增加。
(7)其他教育支出預(yù)算數(shù)為75.31億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加13.01億元,增長20.9%。主要是學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等支出增加。
6.科學(xué)技術(shù)支出預(yù)算數(shù)為2706.43億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加225.05億元,增長9.1%。如加上使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金201億元,預(yù)算數(shù)為2907.43億元。其中:
(1)科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)預(yù)算數(shù)為8.26億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加0.8億元,增長10.7%。主要是科技咨詢經(jīng)費(fèi)等支出增加。
(2)基礎(chǔ)研究預(yù)算數(shù)為500.36億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少0.17億元。主要是2015年安排了部分一次性的撫恤金等支出,2016年年初預(yù)算不再安排。
(3)應(yīng)用研究預(yù)算數(shù)為1425.9億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加32.04億元,增長2.3%。主要是各類應(yīng)用研究投入增加。
(4)技術(shù)研究與開發(fā)預(yù)算數(shù)為55.79億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少54.58億元,下降49.5%。主要是2015年執(zhí)行中安排了部分一次性的產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開發(fā)資金,2016年年初預(yù)算不再安排。
(5)科技條件與服務(wù)預(yù)算數(shù)為58.64億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少0.14億元,下降0.2%。主要是2015年執(zhí)行中安排了部分一次性的修購支出,2016年年初預(yù)算不再安排。
(6)社會科學(xué)預(yù)算數(shù)為45.19億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加3.08億元,增長7.3%。主要是國家社科基金等支出增加。
(7)科學(xué)技術(shù)普及預(yù)算數(shù)為21.86億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加2.27億元,增長11.6%。主要是科學(xué)普及與學(xué)會建設(shè)等支出增加。
(8)科技交流與合作預(yù)算數(shù)為21.81億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少1.4億元,下降6%。主要是部分國際合作專項(xiàng)支出減少。
7.文化體育與傳媒支出預(yù)算數(shù)為258.6億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少13.14億元,下降4.8%。其中:
(1)文化預(yù)算數(shù)為49.8億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加0.8億元,增長1.6%。主要是藝術(shù)表演團(tuán)體支出增加。
(2)文物預(yù)算數(shù)為16.3億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少0.77億元,下降4.5%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設(shè)支出,2016年年初預(yù)算不再安排。
(3)體育預(yù)算數(shù)為21億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加2.42億元,增長13%。主要是2016年新增里約奧運(yùn)會參賽經(jīng)費(fèi)及獎金支出。
(4)新聞出版廣播影視預(yù)算數(shù)為140.7億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加4.25億元,增長3.1%。主要是加強(qiáng)重點(diǎn)媒體國際傳播能力建設(shè)等支出增加。
(5)其他文化體育與傳媒支出預(yù)算數(shù)為30.8億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少19.84億元,下降39.2%。主要是2015年執(zhí)行中安排了部分一次性注資,2016年年初預(yù)算不再安排。
8.社會保障和就業(yè)支出預(yù)算數(shù)為886.82億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加164.72億元,增長22.8%。其中:
(1)人力資源和社會保障管理事務(wù)預(yù)算數(shù)為4.77億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少0.2億元,下降4%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設(shè)支出,2016年年初預(yù)算不再安排。
(2)民政管理事務(wù)預(yù)算數(shù)為6.86億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少0.77億元,下降10.1%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設(shè)支出,2016年年初預(yù)算不再安排。
(3)財政對社會保險基金的補(bǔ)助預(yù)算數(shù)為129.38億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加11.42億元,增長9.7%。主要是對新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)的補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增加。
(4)補(bǔ)充全國社會保障基金預(yù)算數(shù)為200億元,與上年執(zhí)行數(shù)持平。
(5)行政事業(yè)單位離退休預(yù)算數(shù)為432.58億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加61.93億元,增長16.7%。主要是離退休人員規(guī)范津貼補(bǔ)貼等支出增加。
(6)就業(yè)補(bǔ)助預(yù)算數(shù)為8.6億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加2.7億元,增長45.8%。主要是對新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)的就業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增加。
(7)撫恤預(yù)算數(shù)為0.39億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少0.4億元,下降50.6%。主要是據(jù)實(shí)結(jié)算的優(yōu)撫對象補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)減少。
(8)退役安置預(yù)算數(shù)為零,比2015年執(zhí)行數(shù)減少0.02億元,下降100%。主要是退役安置補(bǔ)助資金2015年年初預(yù)算列對地方轉(zhuǎn)移支付,執(zhí)行中部分資金轉(zhuǎn)列中央本級。
(9)社會福利預(yù)算數(shù)為0.57億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加0.04億元,增長7.5%。主要是基本建設(shè)支出增加。
(10)殘疾人事業(yè)預(yù)算數(shù)為3.02億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少0.28億元,下降8.5%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設(shè)支出,2016年年初預(yù)算不再安排。
(11)自然災(zāi)害生活救助預(yù)算數(shù)為1.35億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少2.34億元,下降63.4%。主要是2015年執(zhí)行中安排了部分一次性救災(zāi)支出,2016年年初預(yù)算不再安排。
(12)紅十字事業(yè)預(yù)算數(shù)為0.48億元,與上年執(zhí)行數(shù)持平。
(13)最低生活保障預(yù)算數(shù)為3.29億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少1.45億元,下降30.6%。主要是對新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)的最低生活保障支出據(jù)實(shí)安排,支出減少。
(14)臨時救助預(yù)算數(shù)為1.07億元,與上年執(zhí)行數(shù)持平。
(15)特困人員供養(yǎng)預(yù)算數(shù)為0.07億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加0.07億元。主要是新增安排新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)城市特困人員供養(yǎng)支出。
(16)其他生活救助預(yù)算數(shù)為0.01億元,與上年執(zhí)行數(shù)持平。
(17)其他社會保障和就業(yè)支出預(yù)算數(shù)為94.38億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加94.02億元。主要是中央機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革有關(guān)支出增加。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出預(yù)算數(shù)為124.29億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加39.87億元,增長47.2%。其中:
(1)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)預(yù)算數(shù)為5.28億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加0.1億元,增長1.9%。主要是基本建設(shè)支出增加。
(2)公立醫(yī)院預(yù)算數(shù)為34.32億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少0.45億元,下降1.3%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設(shè)支出,2016年年初預(yù)算不再安排。
(3)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)預(yù)算數(shù)為0.73億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加0.24億元,增長49%。主要是基本建設(shè)支出增加。
(4)公共衛(wèi)生預(yù)算數(shù)為12.26億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加1.04億元,增長9.3%。主要是公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金等增加。
(5)醫(yī)療保障預(yù)算數(shù)為50.51億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加37.81億元,增長297.7%。主要是2015年中央本級安排的醫(yī)療保險改革支出執(zhí)行中轉(zhuǎn)列對地方轉(zhuǎn)移支付支出,2016年年初預(yù)算仍列中央本級支出。
(6)中醫(yī)藥預(yù)算數(shù)為0.77億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加0.19億元,增長32.8%。主要是中醫(yī)藥國際合作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。
(7)計(jì)劃生育事務(wù)預(yù)算數(shù)為3.52億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加0.05億元,增長1.4%。主要是計(jì)劃生育專項(xiàng)任務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。
(8)食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)預(yù)算數(shù)為14.72億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加0.36億元,增長2.5%。主要是藥品安全監(jiān)管支出增加。
(9)其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出預(yù)算數(shù)為2.18億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加0.53億元,增長32.1%。主要是專業(yè)技術(shù)資格考試等支出增加。
10.節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算數(shù)為310.61億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少90.98億元,下降22.7%。其中:
(1)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)預(yù)算數(shù)為5.84億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加1.33億元,增長29.5%。主要是國家環(huán)境規(guī)劃研究等支出增加。
(2)環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察預(yù)算數(shù)為5.97億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少0.55億元,下降8.4%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設(shè)支出,2016年年初預(yù)算不再安排。
(3)污染防治預(yù)算數(shù)為2.7億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少2.74億元,下降50.4%。主要是環(huán)境監(jiān)測能力建設(shè)等支出2015年年初預(yù)算列對地方轉(zhuǎn)移支付,執(zhí)行中部分資金轉(zhuǎn)列中央本級。
(4)自然生態(tài)保護(hù)預(yù)算數(shù)為2.55億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加1.45億元,增長131.8%。主要是生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)管等支出增加。
(5)天然林保護(hù)預(yù)算數(shù)為25.24億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加1.36億元,增長5.7%。主要是天然林保護(hù)工程補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增加。
(6)退耕還林預(yù)算數(shù)為2.21億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少2億元,下降47.5%。主要是部分退耕還林政策到期,補(bǔ)助支出相應(yīng)減少。
(7)退牧還草預(yù)算數(shù)為零,比2015年執(zhí)行數(shù)減少0.25億元,下降100%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設(shè)支出,2016年年初預(yù)算不再安排。
(8)能源節(jié)約利用預(yù)算數(shù)為36.26億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少46.9億元,下降56.4%。2015年安排了部分一次性的基本建設(shè)支出,2016年年初預(yù)算不再安排。
(9)污染減排預(yù)算數(shù)為10.13億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加3.51億元,增長53%。主要是環(huán)境監(jiān)測等支出增加。
(10)可再生能源預(yù)算數(shù)為8.5億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加6.39億元,增長302.8%。主要是可再生能源發(fā)展支出增加。
(11)循環(huán)經(jīng)濟(jì)預(yù)算數(shù)為0.03億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少1.41億元,下降97.9%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設(shè)支出,2016年年初預(yù)算不再安排。
(12)能源管理事務(wù)預(yù)算數(shù)為104.09億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少87.33億元,下降45.6%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設(shè)支出,2016年年初預(yù)算不再安排。
(13)其他節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算數(shù)為107.09億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加36.16億元,增長51%。主要是可再生能源電價附加收入增值稅返還支出增加。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算數(shù)為6.48億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少4.38億元,下降40.3%。其中:
(1)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)預(yù)算數(shù)為3.34億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少0.15億元,下降4.3%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設(shè)支出,2016年年初預(yù)算不再安排。
(2)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理預(yù)算數(shù)為0.45億元,與上年執(zhí)行數(shù)持平。
(3)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施預(yù)算數(shù)為2.69億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少3.22億元,下降54.5%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設(shè)支出,2016年年初預(yù)算不再安排。
(4)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算數(shù)為零,比2015年執(zhí)行數(shù)減少1.01億元,下降100%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設(shè)支出,2016年年初預(yù)算不再安排。
12.農(nóng)林水支出預(yù)算數(shù)為724.1億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加2.21億元,增長0.3%。如加上使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金20億元,預(yù)算數(shù)為744.1億元。其中:
(1)農(nóng)業(yè)預(yù)算數(shù)為387.23億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加32.42億元,增長9.1%。主要是農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼資金等增加。
(2)林業(yè)預(yù)算數(shù)為32.36億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少0.08億元,下降0.2%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設(shè)支出,2016年年初預(yù)算不再安排。
(3)水利預(yù)算數(shù)為136億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加16.18億元,增長13.5%。主要是基本建設(shè)支出增加。
(4)南水北調(diào)預(yù)算數(shù)為37.94億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加6.21億元,增長19.6%。主要是重大水利工程建設(shè)基金增值稅返還支出增加。
(5)扶貧預(yù)算數(shù)為6.53億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少0.25億元,下降3.7%。主要是以工代賑配套資金減少。
(6)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)預(yù)算數(shù)為21.11億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少1.66億元,下降7.3%。主要是產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營支出減少。
(7)農(nóng)村綜合改革預(yù)算數(shù)為7.8億元,與上年執(zhí)行數(shù)持平。
(8)普惠金融發(fā)展支出預(yù)算數(shù)為22.63億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少0.12億元,下降0.5%。主要是2015年安排了部分一次性的擔(dān)保貸款貼息支出,2016年年初預(yù)算不再安排。
(9)目標(biāo)價格補(bǔ)貼預(yù)算數(shù)為70.72億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少49.99億元,下降41.4%。主要是目標(biāo)價格補(bǔ)貼2015年年初預(yù)算大部分列對地方轉(zhuǎn)移支付,執(zhí)行中部分資金轉(zhuǎn)列中央本級。
(10)其他農(nóng)林水支出預(yù)算數(shù)為1.78億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少0.5億元,下降21.9%。主要是2015年安排了部分一次性的培訓(xùn)補(bǔ)助等支出,2016年年初預(yù)算不再安排。
13.交通運(yùn)輸支出預(yù)算數(shù)為663.44億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少38.44億元,下降5.5%。其中:
(1)公路水路運(yùn)輸預(yù)算數(shù)為158.89億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少28.18億元,下降15.1%。主要是據(jù)實(shí)結(jié)算的政策性補(bǔ)貼支出減少。
(2)鐵路運(yùn)輸預(yù)算數(shù)為340.12億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少1.95億元,下降0.6%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設(shè)支出,2016年年初預(yù)算不再安排。
(3)民用航空運(yùn)輸預(yù)算數(shù)為33.08億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少5.28億元,下降13.8%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設(shè)支出,2016年年初預(yù)算不再安排。
(4)郵政業(yè)支出預(yù)算數(shù)為71.3億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少6.68億元,下降8.6%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設(shè)支出,2016年年初預(yù)算不再安排。
(5)車輛購置稅支出預(yù)算數(shù)為59.85億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加3.48億元,增長6.2%。主要是根據(jù)車輛購置稅收入預(yù)計(jì)情況以及有關(guān)支出需求,車輛購置稅安排的中央本級支出相應(yīng)增加。
(6)其他交通運(yùn)輸支出預(yù)算數(shù)為0.2億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加0.17億元。主要是部分據(jù)實(shí)結(jié)算支出增加。
14.資源勘探信息等支出預(yù)算數(shù)為255.2億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少85.58億元,下降25.1%。如加上使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金25億元,預(yù)算數(shù)為280.2億元。其中:
(1)資源勘探開發(fā)預(yù)算數(shù)為14.78億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少1.08億元,下降6.8%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設(shè)支出,2016年年初預(yù)算不再安排。
(2)制造業(yè)預(yù)算數(shù)為157.84億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少52.43億元,下降24.9%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設(shè)支出,2016年年初預(yù)算不再安排。
(3)建筑業(yè)預(yù)算數(shù)為0.04億元,與上年執(zhí)行數(shù)持平。
(4)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管預(yù)算數(shù)為50.59億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少13.66億元,下降21.3%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設(shè)支出,2016年年初預(yù)算不再安排。
(5)安全生產(chǎn)監(jiān)管預(yù)算數(shù)為15.85億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少5.08億元,下降24.3%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設(shè)支出,2016年年初預(yù)算不再安排。
(6)國有資產(chǎn)監(jiān)管預(yù)算數(shù)為8.5億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少0.55億元,下降6.1%。主要是一次性項(xiàng)目支出減少。
(7)支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出預(yù)算數(shù)為1.58億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少13.64億元,下降89.6%。主要是年初安排中央本級的中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金減少。
(8)其他資源勘探信息等支出預(yù)算數(shù)為6.02億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加0.86億元,增長16.7%。主要是基本建設(shè)貸款貼息支出增加。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出預(yù)算數(shù)為27.03億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加4.47億元,增長19.8%。其中:
(1)商業(yè)流通事務(wù)預(yù)算數(shù)為7.29億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少2.83億元,下降28%。主要是2015年安排了部分一次性的民貿(mào)民品貸款貼息支出,2016年年初預(yù)算不再安排。
(2)旅游業(yè)管理與服務(wù)支出預(yù)算數(shù)為2.4億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少0.06億元,下降2.4%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設(shè)支出,2016年年初預(yù)算不再安排。
(3)涉外發(fā)展服務(wù)支出預(yù)算數(shù)為17.34億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加7.5億元,增長76.2%。主要是外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金增加。
(4)其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出預(yù)算數(shù)為零,比2015年執(zhí)行數(shù)減少0.14億元,下降100%。主要是國家服務(wù)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金2015年年初預(yù)算列對地方轉(zhuǎn)移支付,執(zhí)行中部分資金轉(zhuǎn)列中央本級。
16.金融支出預(yù)算數(shù)為781.56億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加378.1億元,增長93.7%。其中:
(1)金融部門行政支出預(yù)算數(shù)為58.13億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加2.89億元,增長5.2%。主要是“三會”基本支出等增加。
(2)金融部門監(jiān)管支出預(yù)算數(shù)為13.55億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加0.84億元,增長6.6%。主要是市場培養(yǎng)及建設(shè)等支出增加。
(3)金融發(fā)展支出預(yù)算數(shù)為10.37億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少89.63億元,下降89.6%。主要是2015年執(zhí)行中安排了部分一次性注資,2016年年初預(yù)算不再安排。
(4)其他金融支出預(yù)算數(shù)為699.51億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加464億元,增長197%。主要是據(jù)實(shí)結(jié)算支出增加。
17.國土海洋氣象等支出預(yù)算數(shù)為293.08億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少57.49億元,下降16.4%。其中:
(1)國土資源事務(wù)預(yù)算數(shù)為104.41億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少10.55億元,下降9.2%。主要是2015年安排了部分一次性的地質(zhì)保障工程配套裝備項(xiàng)目等支出,2016年年初預(yù)算不再安排。
(2)海洋管理事務(wù)預(yù)算數(shù)為47.73億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少43.99億元,下降48%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設(shè)支出,2016年年初預(yù)算不再安排。
(3)測繪事務(wù)預(yù)算數(shù)為10.21億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少5.9億元,下降36.6%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設(shè)支出,2016年年初預(yù)算不再安排。
(4)地震事務(wù)預(yù)算數(shù)為20.57億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少0.55億元,下降2.6%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設(shè)支出,2016年年初預(yù)算不再安排。
(5)氣象事務(wù)預(yù)算數(shù)為106.16億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少0.5億元,下降0.5%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設(shè)支出,2016年年初預(yù)算不再安排。
(6)其他國土海洋氣象等支出預(yù)算數(shù)為4億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加4億元。主要是部分補(bǔ)貼支出年初暫列此科目,執(zhí)行中將根據(jù)政策規(guī)定和實(shí)際用途列入相應(yīng)科目。
18.住房保障支出預(yù)算數(shù)為431.97億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加30.75億元,增長7.7%。其中:
(1)保障性安居工程支出預(yù)算數(shù)為43.55億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少27.51億元,下降38.7%。主要是城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金2015年年初預(yù)算列對地方轉(zhuǎn)移支付,執(zhí)行中部分資金轉(zhuǎn)列中央本級。
(2)住房改革支出預(yù)算數(shù)為388.42億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加58.31億元,增長17.7%。主要是住房公積金計(jì)提基數(shù)提高相應(yīng)增加支出,以及增加部分一次性購房補(bǔ)貼支出。
(3)城鄉(xiāng)社區(qū)住宅預(yù)算數(shù)為零,比2015年執(zhí)行數(shù)減少0.05億元,下降100%。主要是2016年政府住房基金轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算支出后,支出已分別在相關(guān)科目中安排。
19.糧油物資儲備支出預(yù)算數(shù)為1363.04億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少473.73億元,下降25.8%。其中:
(1)糧油事務(wù)預(yù)算數(shù)為85.49億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少7.98億元,下降8.5%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設(shè)支出,2016年年初預(yù)算不再安排。
(2)物資事務(wù)預(yù)算數(shù)為14.98億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少12.16億元,下降44.8%。主要是2015年安排了部分一次性的基本建設(shè)支出,2016年年初預(yù)算不再安排。
(3)糧油儲備預(yù)算數(shù)為779.57億元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少454.03億元,下降36.8%。主要是2015年提前預(yù)撥部分國家政策性糧油補(bǔ)貼支出,2016年支出相應(yīng)減少。
20.其他支出預(yù)算數(shù)為846.21億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加282.54億元,增長50.1%。主要是國家發(fā)展改革委安排的部分基本建設(shè)支出等年初暫列此科目,執(zhí)行中將根據(jù)政策規(guī)定和實(shí)際用途列入相應(yīng)科目。
21.債務(wù)付息支出預(yù)算數(shù)為3299.29億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加432.39億元,增長15.1%。主要是根據(jù)2016年內(nèi)外債付息計(jì)劃,相應(yīng)增加付息支出。
22.債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出預(yù)算數(shù)為35.35億元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加6.72億元,增長23.5%。主要是根據(jù)2016年內(nèi)外債發(fā)行計(jì)劃,相應(yīng)增加發(fā)行費(fèi)用支出。
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